RESPONSABLE RISK MANAGEMENT & CONTRÔLE INTERNE
Interface · Casablanca, Casablanca-Settat, Morocco · On-site
Posted Sep 14, 2026
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Mission principale
Le/La Responsable Risk Management & Contrôle Interne a pour mission de concevoir, structurer, déployer et faire évoluer le dispositif de gestion des risques et de contrôle interne du Groupe , en lien avec les orientations stratégiques de la Direction Générale.
Il/Elle assure la consolidation des risques des différentes filiales au niveau de la Holding, veille à l’efficacité des dispositifs de maîtrise des risques et accompagne les opérationnels dans la mise en œuvre des plans d’actions.
Il/Elle intervient également auprès des différentes instances de gouvernance du Groupe et contribue au développement d’une culture commune du risque et du contrôle interne au sein des filiales.
Principales responsabilités
Risk Management
Élaborer, maintenir et faire évoluer la cartographie des risques majeurs du Groupe , en assurant la consolidation des risques des filiales vers la Holding.
Veiller à l’alignement de la cartographie des risques avec les objectifs stratégiques, les enjeux business et les risques opérationnels du Groupe.
Définir et faire évoluer les méthodologies d’identification, d’évaluation, de cotation et de consolidation des risques.
Animer les plans de traitement des risques et assurer le suivi des actions de réduction et de maîtrise des risques.
Élaborer, formaliser et mettre à jour la documentation relative au Risk Management : charte des risques, procédures, méthodologies, canevas et outils de suivi.
Préparer les reportings Risk à destination des différentes instances de gouvernance : PDG, COMEX, CRC et autres comités concernés.
Accompagner les filiales dans l’identification et l’évaluation de leurs risques.
Contrôle interne
Concevoir, structurer et maintenir le référentiel de contrôle interne du Groupe , couvrant notamment les processus clés, les risques associés et les contrôles permettant leur maîtrise.
Déployer et harmoniser les dispositifs de contrôle interne au niveau des différentes filiales.
Identifier les faiblesses et insuffisances du dispositif de contrôle interne et définir, avec les opérationnels, les plans de remédiation adaptés.
Piloter et suivre la mise en œuvre des actions correctives.
Évaluer la conception et l’efficacité opérationnelle des dispositifs de maîtrise des risques à travers des auto-évaluations, des tests et, le cas échéant, des contrôles de second niveau.
Garantir une homogénéité méthodologique au niveau du Groupe , tout en prenant en considération les spécificités métiers et sectorielles de chaque participation.
Préparer et accompagner les missions d’évaluation du dispositif de Risk Management et de Contrôle Interne.
Gouvernance, reporting et gestion de la Data
Élaborer et présenter les reportings Risk Management et Contrôle Interne destinés aux instances de gouvernance du Groupe.
Formaliser et mettre à jour les règles relatives à la centralisation des données de la Direction .
Veiller à la conformité, à la fiabilité et à l’exhaustivité des données utilisées pour le…